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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000126/2026 | 0000068/2026 | 0000081/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA FERIAS PESSOAL COMISSIONADO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS. | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | R$ 1.083,34 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901300000 - OBRIGACOES PATRONAIS | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000126/2026 | 0000067/2026 | 0000080/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL. | FOLHA DE PAGAMENTO | 99999999999999 | R$ 1.289,69 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 10/03/2026 | 0000126/2026 | 0000066/2026 | 0000079/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM COMISSIONADOS E ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA MARCO/2026, FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS. | FOLHA DE PAGAMENTO | 99999999999999 | R$ 3.869,08 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 03/03/2026 | 0000407/2025 | 0000036/2026 | 0000077/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO, COMPREENDENDO UTENSILIOS DOMESTICOS E DE COZINHA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, CONFORME DISCRIMINADO NO TERMO DE REFERENCIA. | VILAVI MODA FEMININA LTDA | 44.622.593/0001-01 | R$ 1.941,01 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 27/02/2026 | 0000003/2026 | 0000004/2026 | 0000075/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA, REFERENTE A MOVIMENTACAO DA CONTA CORRENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO, COMPREENDENDO TARIFAS BANCARIAS RELATIVAS A CESTA MULTIVANTAGENS (PESSOA JURIDICA) E A COMPENSACAO DE CREDITOS DE SALARIOS EM CONTAS CORRENTES DOS SERVIDORES E VEREADORES, CONFORME DEMONSTRADO EM EXTRATO BANCARIO DO MES DE FEVEREIRO DE 2026. | BANESTES - BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO S/A | 28.127.603/0069-66 | R$ 77,60 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000106/2026 | 0000059/2026 | 0000074/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, OUTRAS INDENIZACOES AUXILIO-TRANSPORTE. | FOLHA ESTAGIARIO | 99999999999999 | R$ 650,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000106/2026 | 0000058/2026 | 0000073/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM ESTAGIARIOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, ESTAGIARIOS. | FOLHA ESTAGIARIO | 99999999999999 | R$ 4.000,00 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000105/2026 | 0000057/2026 | 0000072/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PESSOAL EFETIVO, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO DO PLANO PREVIDENCIARIO. | IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO MUNICIPIO DE FUNDAO | 32.406.423/0001-00 | R$ 12.454,65 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 31911300000 - OBRIGACOES PATRONAIS - OP. INTRA-ORCAMENTARIAS | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000105/2026 | 0000056/2026 | 0000071/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, OUTRAS INDENIZACOES AUXILIO-TRANSPORTE. | FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO | 99999999999999 | R$ 2.018,95 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33904900000 - AUXILIO-TRANSPORTE | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |
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Detalhes
| 26/02/2026 | 0000105/2026 | 0000055/2026 | 0000070/2026 | PELO REGISTRO DA DESPESA LIQUIDADA COM EFETIVOS, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DA COMPETENCIA FEVEREIRO/2026, AUXILIO-DOENCA. | FOLHA FUNCIONARIO EFETIVO | 99999999999999 | R$ 1.895,85 | 30000000000 - DESPESAS CORRENTES | 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 150000001001 - RECURSOS NAO VINCULADOS DE IMPOSTOS E TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS |